為了評(píng)價(jià)自2006年10月以來,中心質(zhì)量管理體系改版后的符合性、有效性和充分性,推動(dòng)質(zhì)量管理體系及過程改進(jìn),迎接第三方評(píng)審,中國有色金屬工業(yè)建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心于2007年7月9日開始,進(jìn)行了為期一周的計(jì)量認(rèn)證內(nèi)審工作,受審核部門包括體系所涵蓋的各檢測(cè)部。
審核小組成員在深入領(lǐng)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)審準(zhǔn)則的基礎(chǔ)上,編寫檢查表,側(cè)重于能力評(píng)價(jià)和驗(yàn)證。整個(gè)審核工作以現(xiàn)場(chǎng)和內(nèi)部檢查相結(jié)合,采取詢問、查證據(jù)、查記錄等多種方式,并抽查了兩個(gè)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)站——甘谷檢測(cè)站和藍(lán)星檢測(cè)站。
此次審核共開據(jù)了12 項(xiàng)不符合項(xiàng),通過審核發(fā)現(xiàn),中心質(zhì)量體系運(yùn)行的三性有一定提高,全員質(zhì)量意識(shí)有所增強(qiáng),各部門的管理工作有所提高,各實(shí)驗(yàn)檢測(cè)部的質(zhì)量管理體系在審核范圍內(nèi)基本符合審核準(zhǔn)則并得到實(shí)施,已具備防止不符合發(fā)生的能力和滿足客戶要求與法律法規(guī)的能力,已具有持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制,但同時(shí)存在許多問題,內(nèi)審組要求各檢測(cè)部進(jìn)行自查自糾,針對(duì)不符合項(xiàng)找出內(nèi)在原因,并針對(duì)其原因制定糾正措施,要求整改,并由各檢測(cè)部負(fù)責(zé)人會(huì)同內(nèi)審組進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
7月13日,內(nèi)審第一階段工作順利結(jié)束。